Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230218 |
Interné číslo | DF2023/203 |
Predmet | Zaúčt. DFA za služby mobil. siete november 2023 |
Splatnosť | 27-12-2023 |
Dátum zverejnenia | 27-12-2023 |
Dátum vystavenia | 08-12-2023 |
Dátum úhrady | 15-12-2023 |
Dátum evidencie | 14-12-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bôrka, IČO: 00696412, Adresa: č.5 5, Mesto: Bôrka, PSČ: 04942 Dodávateľ : Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Adresa: 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 810 00 |
Suma s DPH | 27.72 |
Mena | € |
- 23.02.2015 | 1.32 Mb
- 23.02.2015 | 0.43 Mb
- 23.02.2015 | 1.26 Mb
- 23.02.2015 | 1.02 Mb
- 23.02.2015 | 1.22 Mb
- 23.02.2015 | 0.83 Mb
- 23.02.2015 | 0.86 Mb
- 23.02.2015 | 0.72 Mb
- 23.02.2015 | 1.43 Mb
- 23.02.2015 | 4.75 Mb
- 23.02.2015 | 3.79 Mb
- 23.02.2015 | 4.44 Mb
- 23.02.2015 | 4.35 Mb
- 23.02.2015 | 3.66 Mb
- 23.02.2015 | 2.82 Mb
- 23.02.2015 | 3.76 Mb
- 23.02.2015 | 3.26 Mb
- 23.02.2015 | 4.51 Mb
- 23.02.2015 | 2.95 Mb
- 23.02.2015 | 4.76 Mb
- 23.02.2015 | 2.38 Mb
- 23.02.2015 | 4.9 Mb
- 23.02.2015 | 2.55 Mb
- 23.02.2015 | 3.97 Mb
- 23.02.2015 | 3.38 Mb
- 23.02.2015 | 5.51 Mb
- 23.02.2015 | 3.11 Mb
- 23.02.2015 | 4.02 Mb